您好 購買方沒發抵扣剩余部分的稅款,現在還能把剩下的部分沖紅
老師您好,請問年前開的增值稅專用發票購買方沒有認證并做了部分充分,但購買方沒發抵扣剩余部分的稅款,現在還能把剩下的部分沖紅嗎
沒有發生退貨的情況下,銷售方發票開錯了,購買方已經認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發票,次月才重新開具正確的發票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉出,轉出部分分錄怎么做呢?
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質扣款,后續沒有業務,需要紅沖發票,銷售方在購買方沒有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方沒有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網手工操作?
老師 我們有一張發票已經認證 但是現在紅沖了 我們是購買方 全部紅沖之后開了一張新的 有一部分款項退還給我們;是要做進項稅轉出嗎
您好,老師!開給客戶的發票金額有誤,對方已經認證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現在還是一定要購買方申請紅字發票,我這邊才能開紅字發票嗎?是否可以直接由銷售方申請開紅字?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發放獎金,次月申報了個稅?,F在老板說4月份有個員工要補發一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
老師,我們在給購買方開除專票后購買方已付款,后因退了部分貨品,我們就給購買方開了這部分貨品的沖紅票并已退款,但購買方無法認證剩余部分的款項,我們應該怎么處理(購買方年前未認證此票)
認證的時候出現什么提示