對的,是的,紅沖的那個需要鏡像轉出。
我司有幾張進項稅專票,已經認證抵扣了。但是現在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發票服務平臺沒有提示紅沖發票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
哪張作為憑證附件,一個有編號,一個沒編號,還有紅沖的那張票,購買方沒有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師 我們有一張發票已經認證 但是現在紅沖了 我們是購買方 全部紅沖之后開了一張新的 有一部分款項退還給我們;是要做進項稅轉出嗎
老師,想問下,我們是購買方,現在有貨物退回,銷售方要我們開紅字信息表,他們就好給我們開負數發票。但是之前的正數發票我們已經認證了并做了進項轉出,現在還可以針對之前的那張正數發票去紅沖嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~