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光明公司于 2017 年發(fā)生如下業(yè)務: (1)1 月 1 日,采購一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款 4 700 000 元, 增值稅額為 799 000 元。雙方采用商業(yè)承兌匯票結算方式支付貨款,付款期限為 3 個月,材料尚未到達。 (2)1 月 8 日,材料到達并驗收入庫。 (3)3 月 28 日,驗收入庫材料一批,月末尚未收到發(fā)票賬單,貨款未付,合同作價 450 000 元。 (4)4 月 5 日,收到 3 月 28 日入庫材料的托收結算憑證和發(fā)票賬單,專用發(fā)票列示材料 價款為 440 000 元,增值稅額 74 800 元,以銀行存款予以承付。 (5)5 月 6 日,購入設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價格 40 000 元,增值稅額 6 800 元,以轉賬付訖。該設備預計折舊年限 10 年,預計凈殘值 4 000 元。 (6)7 月 8 日,將一項賬面成本為 150 000 元,已使用 18 個月后的專利所有權出售給其 他單位,取得收入 130 000 元(不含稅),按 4%計征增值稅。 要求:(1)采用雙倍余額遞減法,計算 5 月 6 日購入設備于 2017 年年

2020-07-24 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-24 16:54

您好,具體題目要求是什么?

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您好,具體題目要求是什么?
2020-07-24
你好 1,借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3,借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 4,借:原材料,貸:在途物資 5,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本 6,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:其他應收款,貸:待處理財產(chǎn)損益
2022-10-12
同學你好 1; 借,在途物資1800000 借,應交稅費一應增一進項234000 貸,銀行存款2034000 2; 借,原材料400000 借,應交稅費一應增一進項52000 貸,銀行存款452000 3; 借,固定資產(chǎn)100000 借,應交稅費一應增一進項13000 貸,銀行存款113000 4; 借,原材料1800000 貸,在途物資1800000 5 借,原材料500000 借,應交稅費一應增一進項65000 貸,實收資本550000 貸,資本公積 6 借,待處理財產(chǎn)損溢3390 貸,原材料3000 貸,應交稅費一應增一進轉出390
2020-12-18
你好 ?(1)編制甲公司2022年6月1日紅字沖銷上月A材料暫估價時的會計分錄。 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料
2023-07-12
同學你好 2019年1月23日,光華公司向新月公司購入B材料20 000千克,單價4元,價款共計80 000元,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為10 400元,對方代墊運輸費3 000元,款項未付,貨已驗收入庫。 借,原材料83000 借,應交稅費一應增一進項10400 貸,應付賬款93400 2019年1月24日,光華公司向大中公司購入A材料12 000千克,單價4.8元,價款為57 600元,B材料36 000千克,單價4.8元,價款為172 800元,專用發(fā)票注明增值稅額29 952元,款項未付,開出一張6個月到期的商業(yè)匯票,運費共24 000元,以銀行存款支付。材料尚未驗收入庫。 借,在途物資一A57600加上24000/(12000加上36000)*12000 借,在途物資產(chǎn)一B172800加上24000/(12000加上36000)*36000 借,應交稅費一應增一進項29952 貸,應付票據(jù) 2019年1月25日,光華公司收到倉庫轉來A、B兩種材料的收料憑證,結轉其采購成本。 借,原材料一A57600加上24000/(12000加上36000)*12000 借,原材料一B172800加上24000/(12000加上36000)*36000 貸,在途物資一A57600加上24000/(12000加上36000)*12000 貸,在途物資產(chǎn)一B172800加上24000/(12000加上36000)*36000
2020-11-19
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