您好,具體有什么個(gè)稅的問題需要咨詢嗎?
你好請問一下比如說我這個(gè)月發(fā)了3300塊錢工資,但是我的個(gè)人所得稅里邊的工資都顯示到了6900了,這是怎么回事?
我的工資條上所顯示的實(shí)發(fā)工資和這個(gè)個(gè)人所得稅里邊的這個(gè)工資老對不上,個(gè)人所得稅里邊的這個(gè)工資老比實(shí)發(fā)工資多。
我之前的幾個(gè)月實(shí)發(fā)工資都是跟這個(gè)個(gè)人所得稅里邊的工資是相符的。
我就想問一下,我每個(gè)月工資條里邊顯示的實(shí)發(fā)工資怎么跟這個(gè)個(gè)人所得稅里邊的這個(gè)顯示的這個(gè)發(fā)的工資有差距,個(gè)人所得稅里邊顯示的這個(gè)工資老比我實(shí)發(fā)的工資高。
老師,你好!請問每月代扣單位職工個(gè)人所得稅金額與代繳個(gè)人所得稅金額不符怎樣處理?每個(gè)月這兩個(gè)數(shù)據(jù)都不相同。不知是哪里做錯(cuò)了,給單位職工代扣代繳個(gè)人所得稅這塊,我不太會做,比如9月發(fā)放上月工資,我把工資表導(dǎo)入個(gè)人所得稅報(bào)稅系統(tǒng),就得出應(yīng)扣個(gè)人所得稅,待下月繳納稅,但下月導(dǎo)入9月工資時(shí),繳稅金額與扣繳金額就不相符。每個(gè)月都不相符,我不知道是哪里做錯(cuò)了,請問我該怎樣處理?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級會計(jì)難還是在記賬公司做會計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??