需要的 1%稅率的不含稅銷售額*2%
老師你好!我是小規(guī)模納稅人上個(gè)月開了一張1%的專票,開了一部分3%的專票,是不是需要填減免稅明細(xì)表,要怎么填呢,本期數(shù)是填的哪個(gè)數(shù),是開的那一張1%不含稅價(jià)格的數(shù)嗎
老師好,我司小規(guī)模,上季專票開了13w,申報(bào)表中需繳稅3900,是不是還有一張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表要填?這個(gè)表的本期發(fā)生額是填本期發(fā)生的總額嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度只開了普票,沒有開專票,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,附表是不是不用填數(shù)據(jù),有專票的話,附表才需要填減免的2%
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是怎么填呢?我們小規(guī)模,一季度按照1%的票面稅率開票的,那么這張表我們還需要填嗎?
老師,工廠無人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進(jìn)貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊(cè)資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個(gè)印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個(gè)6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會(huì)計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎
老師,你好,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專利權(quán)價(jià)值100萬投資子公司,1、做賬時(shí)都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價(jià)值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個(gè)會(huì)計(jì),員工報(bào)銷單上面只有會(huì)計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會(huì)計(jì)都在會(huì)計(jì)主管這里簽字的,我覺得好像不對(duì),我只是一個(gè)小會(huì)計(jì)呀,如果我不在會(huì)計(jì)主管這里簽字的話,這里也是空著,平時(shí)簽字就報(bào)銷人,會(huì)計(jì),副所長,所長這四個(gè)人