你好 你本季度申報時,主表是可以自動可以帶出你可以彌補虧損的
企業所得稅繳納看的是1-6月的利潤總額累計數,之后看19年彌補虧損表,最后一行有虧損嗎,您上面回復我的看19年彌補虧損表在哪?第一季度賬上本年利潤余額為虧損,第二季度有盈利,怎么算預繳呢
小規模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點盈利,報企業所得稅時填累計數,彌補以前年度虧損,能重復填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數嗎?還是最后一個季度填報呢
老師,請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預交了企業所得稅1000多。但是后來調帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補虧。現在能把19年虧損彌補了,再去更正1季度的申報嗎
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業所得稅彌補前一年虧損繳納企業所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業所得稅時 發現自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
請問老師,我在交第四季度企業所得稅,有上一年的彌補虧損,但是稅局系統只能識別到23年12月的虧損金額,未能識別到23年的累計虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補虧損的金額是應該看累計的營業利潤對吧?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
個體戶二季度有收入,我一季度也繳了個稅,那我二季度申報個稅時怎么算呢
你把累計經營所得計算完-彌補虧損后-之前繳納個稅
個稅也要按一般納稅人預繳所得稅那樣做嗎 不是用本月收入減成本費用預繳個稅嗎 上個月是盈利,怎么做 這個月也是盈利,那就是都加一起算個稅嗎
你計算是1-6月份利潤-以前繳納個稅,是累計數,不是這三個月的數額
個體戶也這樣計算嗎 不是按這個季度的收入減成本費用計算?
不是的,都一樣的計算方法