你好這個系統(tǒng)是自動提取的
【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤總額累計10萬。累計所得稅5千。第四季度虧損2萬。即1-4季度累計利潤總額是8萬。不需要繳納所得稅對吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報表中彌補以前年度虧損,系統(tǒng)自動出數(shù),還是需要手動填寫?金額是多少呢?
小規(guī)模23年第一季度,利潤總額1500元,需要交企業(yè)所得稅了。但是到4月份季度申報的時候,第九行,彌補以前年度虧損,如果有金額的話,我就不用交企業(yè)所得稅了吧
老師 請問一下 我 21年虧損13萬 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬 。 我現(xiàn)在申報2023年一季度季報的企業(yè)所得稅申報 ,顯示我公司就是按照23萬的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補以前虧損呢? 可以用以前虧損來減掉一點應(yīng)納稅額嗎?在哪個表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師!您好,我想請教一下,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,本年度虧損金額,是系統(tǒng)自動根據(jù)之前的數(shù)據(jù)生成的嗎?稅務(wù)局問我23年怎么虧了35萬元,利潤表累計12月利潤總額-36萬元呢!
請問老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識別到23年12月的虧損金額,未能識別到23年的累計虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補虧損的金額是應(yīng)該看累計的營業(yè)利潤對吧?
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發(fā)票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個體工商戶也可以開13%的專用發(fā)票嗎?
公司法人和財務(wù)負責(zé)人可以是同一個人嗎?公司財務(wù)負責(zé)人資金出了問題,斷供了,影響公司經(jīng)營嗎
請問前面很多年了,預(yù)付供應(yīng)商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現(xiàn)金退回嗎?還是營業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續(xù)費后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學(xué)堂學(xué)的就是單純進銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風(fēng)險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
那么如果系統(tǒng)提取錯了的話。就只能在匯算清繳的時候弄?
是的,但是這個錯的概率不大
因為這家公司的房租是兄弟公司付的,導(dǎo)致成本不多,交所得稅了,那么我可以做一個房租分攤表從兄弟公司分攤房租給要交所得稅的公司?另外可以不走資金撥款嗎?直接把費用掛過去可以?
這個操作也是可以的了
不需要直接付款,內(nèi)部掛賬沒問題?
內(nèi)賬這個處理是對的