你好,需要知道具體是什么事項(xiàng)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,才知道該如何做分錄的
老師,調(diào)整以前年度損益分錄怎么做
補(bǔ)提以前年度損益調(diào)整的完整分錄怎么做?
調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
老師,您好!審計(jì)進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
開(kāi)發(fā)票編碼簡(jiǎn)稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務(wù)費(fèi),大類是工程服務(wù)和其他建筑服務(wù),應(yīng)該選擇那個(gè)
老師,我的意思就是承包方給甲方開(kāi)發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開(kāi)票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬(wàn)開(kāi)專票,反映不出來(lái)差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價(jià)值,計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
考試在嗎,員工請(qǐng)假扣款計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開(kāi)差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開(kāi)票,開(kāi)差額征收全額開(kāi)票的發(fā)票嗎
匯算清繳發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用發(fā)票無(wú)法取得,當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在如何處理,調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表如何做
個(gè)人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開(kāi)票收入借:銀行存款98600貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實(shí)繳出資,該怎么操作呢
2019年度,銀行存款購(gòu)買了團(tuán)體險(xiǎn)(無(wú)發(fā)票) 借:預(yù)付賬款—保險(xiǎn)費(fèi)600 貸:銀行存款600 然后今年企業(yè)所得稅匯算清繳之后,找回發(fā)票(發(fā)票時(shí)間為2019年度12月),請(qǐng)問(wèn)如何處理?
你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;預(yù)付賬款
老師 然后呢?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候?qū)?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整