你好你這個具體啥業務,你可以先說下業務么,
補提以前年度損益調整的完整分錄怎么做?
調整以前年度損益怎么做分錄?
調整以前年度損益怎么做分錄?
以前年度損益調整怎么做分錄
漏做收入,現在要補收入,涉及以前年度損益調整對嗎?借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配未分配利潤,這樣做分錄對嗎?
開發票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
匯算清繳發現有一筆費用發票無法取得,當時計入管理費用,現在如何處理,調整分錄和調整報表如何做
個人開勞務費發票是幾個點稅率
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實繳出資,該怎么操作呢
不好意思老師 打錯字了??
補提以前年度的管理費用 完整分錄怎么做
借以前年度損益調整-管理費用,貸其他應付款等,借未分配利潤,貸以前年度損益調整-管理費用
老師 第一筆的這個借以前年度損益調整 貸其他應付款 就相當于當年度做的正常分錄借管理費用。貸其他應付款 是嗎?
是的,是這樣,您的理解是對的。