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、某高檔化妝品廠適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售一批高檔化妝品,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費7.2萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(3)將護(hù)膚品、護(hù)發(fā)品、化妝品裝入一盒內(nèi)作為禮品送給關(guān)系單位,成本價為16000元,不含稅售價應(yīng)為20000元。計算該廠本月應(yīng)納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關(guān)會計分錄

2020-06-26 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-26 16:33

你好 應(yīng)納消費稅稅額(含代收代繳消費稅) 100*15%加上(20加上7.2)/(1-15%)*15%加上2*15% 1 借,銀行存款113 貸,主營業(yè)務(wù)收入100 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷13 借,稅金及附加15 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅15 2 借,銀行存款12.936 貸,其他業(yè)務(wù)收入7.2 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷0.936 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅4.8 3 借,管理費用22600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增2600 借,主營業(yè)務(wù)成本16000 貸,庫存商品16000 借,稅金及附加3000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅3000

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你好 應(yīng)納消費稅稅額(含代收代繳消費稅) 100*15%加上(20加上7.2)/(1-15%)*15%加上2*15% 1 借,銀行存款113 貸,主營業(yè)務(wù)收入100 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷13 借,稅金及附加15 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅15 2 借,銀行存款12.936 貸,其他業(yè)務(wù)收入7.2 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷0.936 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅4.8 3 借,管理費用22600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增2600 借,主營業(yè)務(wù)成本16000 貸,庫存商品16000 借,稅金及附加3000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅3000
2020-06-26
你好,會計分錄如圖,請參考
2022-04-26
1借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13
2022-04-26
你好,計算中,請稍等
2022-04-26
1、借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費-銷項稅額13 借稅金及附加30 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅30 2、借其他應(yīng)付款23400 貸其他業(yè)務(wù)收入23400/1.13 應(yīng)交稅費-銷項稅額23400/1.13*0.13 3、借管理費用56500 貸應(yīng)付職工薪酬56500 借應(yīng)付職工薪酬56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費-銷項稅額6500 借主營業(yè)務(wù)成本30000 貸庫存商品30000 借稅金及附加15000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅15000 4、借銀行存款9.04 貸其他業(yè)務(wù)收入8 應(yīng)交稅費-銷項稅額1.04 代扣代繳消費稅的計算(20%2B8)/(1-30%)*30%=12 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅12 貸銀行存款12 5、借營業(yè)外支出24600 貸庫存商品16000 應(yīng)交稅費-銷項稅額2600 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅6000
2022-04-26
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