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某木器加工企業系增值稅一般納稅人,生產的產品使用16%的增值稅稅率。2018年8月發生如下經濟業務: (1)從苗木公司(小規模納稅人)購進原木一批,取得增值稅普通發票,發票金額欄注明的價款50000元,該批原木當月已全部生產領用 (2)銷售給某商場辦公桌一批,開具增值稅專用發票一份,發票金額欄注明的價格為65000元 (3)銷售給某經銷商家具一批,不含稅價款250000元,委托某貨運公司運送貨物,代墊運費15000元,貨運公司將發票開具給經銷商,木器加工企業將運費發票轉交給該經銷商 (4)購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票,發票金額欄注明的價款為200000元、稅額為32000元,發票已認證 (5)將自產的餐桌贈送給敬老院,該批餐桌生產成本為16000元,餐桌的正常不含稅銷售售價為20000元 (6)以賒銷方式銷售餐桌給某飯店,發貨當天全額開具普通發票,價稅合計金額23200元 (7)上月購進已按12%計算抵扣進項稅額的原木,因管理不善發生被盜,已無法確定該項進項稅額,賬面成本減少38140元 要求:計算該木器加工企業當期應繳增值稅稅額

2020-06-26 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-26 15:52

業務1可以抵扣進項稅額是0

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:52

業務2銷項稅額的計算65000*13%=8450

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:53

業務3銷項稅額的計算250000*13%=32500 進項稅額15000*9%=1350

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:54

業務4進項稅額貸的計算35000

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:54

業務5銷項稅額的計算20000*16%=3200

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:55

業務6銷項稅額的計算23200/1.16*16%=3200

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:55

業務7進項稅額轉出的計算 38140*10%=3814

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:56

本月進項稅額的合計是 1350+35000-3814=32536

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:58

本月銷項稅額的合計 8450+32500+3200+3200=47350

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齊紅老師 解答 2020-06-26 15:59

計算該木器加工企業當期應繳增值稅稅額 47350-32536

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