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甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備 的各種物資500 000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為65 000元,全部用于工程 建設。領用本企業生產的水泥一批,實際成本為400000元,應計工程人員工資 100 000 元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費30 000元,稅率9%,增值稅稅 額2 700元。工程完工并達到預定可使用狀態

2020-06-16 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-16 20:53

你好,你想問的問題具體是?

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快賬用戶1413 追問 2020-06-16 20:55

甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備 的各種物資500 000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為65 000元,全部用于工程 建設。領用本企業生產的水泥一批,實際成本為400000元,應計工程人員工資 100 000 元。支付的其他費用并取得增值稅專用發票,注明安裝費30 000元,稅率9%,增值稅稅 額2 700元。工程完工并達到預定可使用狀態,要求:編制會計分錄

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齊紅老師 解答 2020-06-16 21:01

你好 借;工程物資500 000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)65 000,貸;銀行存款 565 000 借;在建工程500 000,貸;工程物資500 000 借;在建工程 500 000,貸;庫存商品 400000,應付職工薪酬 100 000 借;在建工程30000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)30000*9%,貸;銀行存款等科目32700 借;固定資產103萬,貸;在建工程103萬

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快賬用戶1413 追問 2020-06-16 21:07

老師最后的固定資產是多少

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齊紅老師 解答 2020-06-16 21:10

你好,最后的固定資產是: 借;固定資產103萬,貸;在建工程103萬

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快賬用戶1413 追問 2020-06-16 21:13

哪里來的103萬? 結轉沖銷的?

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齊紅老師 解答 2020-06-16 21:15

你好,領用工程物資50萬%2B領用庫存商品40萬%2B耗用的人工10萬%2B安裝費3萬=103萬

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你好,你想問的問題具體是?
2020-06-16
你好 借;工程物資500 000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)65 000,貸;銀行存款 565 000 借;在建工程500 000,貸;工程物資500 000 借;在建工程 500 000,貸;庫存商品 400000,應付職工薪酬 100 000 借;在建工程30000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)30000*9%,貸;銀行存款等科目32700 借;固定資產103萬,貸;在建工程103萬
2020-06-16
同學你好 1 借,工程 物資500000 借,應交稅費一應增一進項65000 貸,銀行存款565000 2 借,在建工程 500000 貸,工程 物資500000 3 借,在建 工程 420000 貸,庫存商品400000 貸,原材料20000
2022-04-27
同學。 你好 購入為工程準備的各種物資 借:工程物資500000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)65000,??貸:銀行存款 565000 領用 借:在建工程 500000,貸:工程物資500000 領用本企業生產的水泥一批 借:在建工程?400000?,貸:庫存商品?400000 領用本企業生產耗用的原材料一批 借:在建工程?20000?,貸:原材料20000 應計工程人員應計工資 借:在建工程100000?,貸:應付職工薪酬?100000 支付的其他費用 借:在建工程?30000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2700,??貸:銀行存款 32700 工程完工并達到預定可使用狀態 借:固定資產?500000%2B?400000%2B?20000%2B100000%2B30000, 貸:在建工程??500000%2B?400000%2B?20000%2B100000%2B30000
2022-12-27
學員你好,分錄如下 借*工程物資500000應交稅費85000 貸*銀行存款等585000 借*在建工程530000應交稅費3300貸*原材料400000應付職工薪酬100000銀行存款33300
2022-11-27
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