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甲公司為增值一般納稅人,適用的增值狀稅為13,甲公司2019年12月發生如下交或事項 (1)5日,向乙公司銷售商品一批,開出的場值稅專用發票上注明的售價為60000元,增值稅稅為7800元。該批高品的 成本為40000甲公司為了盡早收回貨數,在合同中定的現金折扣條件為:210,120,N0 (2)13日,收到乙公司扣除所享受現金折扣后的全部數項,并存入行。假定計算會折扣時不考慮增值稅 (3)15日,對已相入的固定資產進行改良,發生用60000元,定當月不分改段支出 (4)19日,向丙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發票上注明的售價為90000元,值稅稅為11700元,該批商品 的質成本為7000元向品已發出,貨散尚未收圍 (5)24日,兩公司發現19日所商品不行合合同規定的質標差,要求甲公司在價格上給下8的語售折讓。甲公司經查 明后,同危給予折讓,收到丙公司轉來的務部門出具的寫值積專用發票(紅宇) (6)25日,銷信商品用一批年計價的包裝物反本2000元,四值專用友上注明售入40000元,增伍稅校為 5200元,數項已存入銀行。 7)31日,車間管理部門使用的固定產發生日修理用200

2020-06-16 14:10
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職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-16 14:11

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2020-06-16
你好,請把題目完整發一下
2021-12-24
(1)3日,向A公司銷售商品1000件,每件商品的標價為80元。為了鼓勵多購商品,甲公司同意給予A公司10%的商業折扣。開出的增值稅專用發票上注明的售價總額72000元,增值稅額為12240元。商品已發出,貨款已收存銀行。 借:銀行存款 84240 貸:主營業務收入 72000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 12240 你回復一下再做后面的處理
2021-12-06
你好,請把題目完整發一下
2021-12-25
你好請把題目完整發一下
2021-12-16
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