是的,你寫是對的是的,
老師您看我做的 1.計提6月份工資 借:管理費用 -工資 62507.85 貸:應付職工薪酬-工資(應發)62507.85 2.支付社保 借:管理費用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應收款-社保個人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應付職工薪酬-工資(應發) 62507.85 貸:銀行存款(實發) 58725.06 其他應收款-社保個人部分 3782.52
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應付職工薪酬-社保(單位) 其他應付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應付款-社保(個人部分) ?????? 其他應付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-單位社保。發工資及繳納社保時、借:應付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保。借:應付職工薪酬-單位社保,一其他應收款-個人社保,貸:銀存款。
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
2024年A公司購入廠房,但廠房過戶手續到2025年3月才結束,A公司把廠房租給B公司,B公司又轉租給C公司(租期2024年8月到2025年7月),現在B公司要開房租發票給C,應該怎么開?
請問,去年代賬公司 暫估了10萬的應付賬款(沒有實際業務),現在匯算清繳沒有發票要調增,賬務要怎么處理 公司適用小企業會計準則
工會經費一個人也得交么?
老師 我想問下 我們是新建設企業 人數只有若干個員工和營業收入為0沒有達到中型企業的標準 但是資產超過5000萬(都是在建工程) 可以作為小微企業嗎?
小規模 主營業務是賣水果 運費走什么科目,怎么做賬
制造企業,采購研發部們所需耗材,入庫入什么一級科目和二級科目?
老師好,開專票A公司及B公司,購銷合同的編號不小心填一樣的,都是aa2025040101,合同已經給對方了,那會不會有影響?
老師之前有一筆預付款二十萬 無法要回了 對方公司注銷了 怎么辦呀