借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) -280 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 借銷項稅額 95912.51 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,95912.51 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅95912.51-280 貸未交增值稅 95912.51-280
老師您好,請問下我們這個月銷項稅額95912.51,沒有進項,有個稅控盤年費續(xù)費280,怎么做分錄啊?
老師,請問,我們公司從這個月開始只有進項稅額,沒有銷項稅額,后續(xù)也不開票了,那進項怎么處理?怎么做賬分錄?
老師,我這個月發(fā)生了280元航空減免服務(wù)費還有銷項稅160.9的,沒有進項稅,這個月怎么計提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做啊??我有點懵了
老師好,2024年的財務(wù)手續(xù)費專票,沒有做進項,直接做了財務(wù)費用。今年要補做這個進項稅額,向您請教這個分錄怎么做合理?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額