借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280-160.9? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅280-160.9 進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,不需要繳納
老師,我這個(gè)月發(fā)生了280元航空減免服務(wù)費(fèi)還有銷項(xiàng)稅160.9的,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月怎么計(jì)提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做啊??我有點(diǎn)懵了
老師,這個(gè)月我們單位發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳稅的話要做什么月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如果有,是什么
老師我6月的銷項(xiàng)稅額有15273.34元,有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額16981.14元,還有稅盤服務(wù)費(fèi)280元,共計(jì)借方有17261.17元,最后有借方余額1987.8元,轉(zhuǎn)出這個(gè)留底金額我改怎么做分錄,謝謝
老師,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個(gè)減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時(shí)候,這個(gè)280怎么沒有扣掉啊
老師好。我是一般納稅人。我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是銷賬稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還有一個(gè)是稅控盤費(fèi)用280元,記錄到了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅減免稅款。月末怎么寫增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
工業(yè)制造企業(yè),計(jì)提工資時(shí)不同部門的工資需要按工時(shí)分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬(wàn)的免增值稅收入未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)做,是調(diào)整第四季度報(bào)表和增值稅申報(bào)表,補(bǔ)四季度印花稅和水利建設(shè)基金,匯算清繳按調(diào)整后的報(bào)表填報(bào)嗎?發(fā)票2025年5月才會(huì)開出,2024年增值稅報(bào)表填入未開票收入,2開票當(dāng)月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請(qǐng)問我的固定資產(chǎn)去年購(gòu)買100萬(wàn),每年會(huì)計(jì)上折舊是20萬(wàn),去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調(diào)增了,我需要調(diào)增多少,以后每年都需要調(diào)增多少?
購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品需要交印花稅嘛?
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么寫
剛?cè)肼?一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會(huì)計(jì)一直放在一起記賬 門窗廠發(fā)生的業(yè)務(wù)記往來(lái) 消防正常記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 后期會(huì)計(jì)把門窗廠的業(yè)務(wù)直接記到了消防的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎 我應(yīng)該按照哪個(gè)做
老師付的車險(xiǎn)怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報(bào)銷的時(shí)候填付款申請(qǐng)單還是費(fèi)用報(bào)銷單
請(qǐng)問一般納稅人光伏發(fā)電賣電公司,缺成本票了,現(xiàn)在開進(jìn)材料票來(lái)怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問收到保險(xiǎn)公司的退費(fèi)怎么做賬?
那老師回頭怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直貸方嗎?
不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么呀,未交增值稅在借方就代表留抵
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不需要轉(zhuǎn)出,那應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)科目嗎?
同學(xué),上面就已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,不需要再做其他的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目
老師,280的我能這樣記,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,管理費(fèi)用-280,不用應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目可以嗎?
這樣最終結(jié)果也是一樣的,可以
不好意思啊,老師,我太笨了,是在麻煩了,也就是說最終結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以,年終這兩個(gè)科目都不是平的,是這意思嗎?
是的,你的理解是正確的