主表28藍看下沒有填寫的吧
問題一稅盤每年280元,付的時候記入減免稅款,那報稅抵扣了,賬務還要處理嗎? 問題二這個280需要勾選認證吧,認證完申報表怎么填啊?我知道減免表要填,其他表尼
老師,我這個月申報的時候,有了數控盤服務費280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
老師,增值稅申報附表4減免數據沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數據給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數據,我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數據只有280了,這是怎么回事呀
請問這個什么意思 我要怎么修改 金稅盤280服務費我填寫到了減免稅申報表 但是最后申報 提示這個
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設費嗎
主表也要填嘛,我以為是自動生成
需要自己填寫,23欄里面 忘了具體的是哪一欄應納稅減征額
是不是這兩個表需要同時填,繳納稅款的時候才會抵減280
附表四 減免明細表還有主表,這三個都需要填寫。
好,謝謝老師
不用客氣,周末愉快