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問題一稅盤每年280元,付的時候記入減免稅款,那報稅抵扣了,賬務還要處理嗎? 問題二這個280需要勾選認證吧,認證完申報表怎么填啊?我知道減免表要填,其他表尼

2020-10-17 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 20:11

同學你好 問題一稅盤每年280元,付的時候記入減免稅款,那報稅抵扣了,賬務還要處理嗎?——報稅抵扣了,是需要做賬務處理的; 問題二這個280需要勾選認證吧,認證完申報表怎么填啊?我知道減免表要填,其他表尼——這個不需要勾選認證;直接填附表四,減免稅明細表,主表第23行;

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同學你好 問題一稅盤每年280元,付的時候記入減免稅款,那報稅抵扣了,賬務還要處理嗎?——報稅抵扣了,是需要做賬務處理的; 問題二這個280需要勾選認證吧,認證完申報表怎么填啊?我知道減免表要填,其他表尼——這個不需要勾選認證;直接填附表四,減免稅明細表,主表第23行;
2020-10-17
第一次認證的發票幾月份確認簽字的
2020-05-07
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數值是負數沖掉借xx 負數 進項稅額 負數,貸應付賬款 負數 3 。借應收 負數貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,4 需要取得對方紅字發票這個,你叫對方給2聯你們,8月做借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數進項稅額轉出,不需要調整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調整后續取得紅字發票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
去年,做進項稅額進項,今年做進項稅額
2021-04-10
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