你好,該公司2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅={(3458-1870-64-310-350-31.724-13.596)%2B(150-147.7)%2B(25-21.1)}*25%
某公司2019年度生產(chǎn)經(jīng)營總額為3458萬元,銷售成本1870萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用64萬元,管理費(fèi)用310萬元,上繳增值稅103.2萬元,消費(fèi)稅350萬元,城市維護(hù)稅31.724萬元,教育費(fèi)附加13.596萬元,營業(yè)外支出帳戶中有違法經(jīng)營被工商部門罰款4.5萬元,企業(yè)發(fā)放的工資總額1055萬元,發(fā)生的福利費(fèi)150萬元,撥繳的工會經(jīng)費(fèi)25萬元,發(fā)生的教育經(jīng)費(fèi)58萬元。計(jì)算該公司2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
1.某服裝生產(chǎn)企業(yè)某年度取得生產(chǎn)經(jīng)營收入總額3500萬元,發(fā)生銷售成本2000萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元、管理費(fèi)用200萬元、銷售費(fèi)用300萬元、上繳增值稅60萬元、消費(fèi)稅140萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營業(yè)外支出”賬戶中贊助支出10萬元、通過公益性社會團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈25萬元。該企業(yè)當(dāng)年度應(yīng)納所得稅額是()萬元。請給出計(jì)算的步驟謝謝A.148.75B.163.75C.166.25D.151.25
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下1.取得產(chǎn)品銷售收入四千萬元。2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元。3.發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元其中廣告費(fèi)650萬元管理費(fèi)用480萬元其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬。4.銷售稅金160萬元含增值稅120萬元。5.營業(yè)外收入80萬元營業(yè)外支出50萬含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元支付稅收滯納金6萬元。6.計(jì)入成本費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元發(fā)生職工福利費(fèi)31萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元。計(jì)算該企業(yè)2019年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
取得產(chǎn)品銷售收入3865萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2140萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(廣告費(fèi)650萬元)管理費(fèi)用450萬元(業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬)財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬,銷售稅金170萬元(含增值稅120萬元),營業(yè)外收入100萬元,營業(yè)外支出50萬元(含向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金8萬)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)5萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)30萬,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)5.75萬元。計(jì)算該公司年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
某公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營收入總額為3 000萬元,發(fā)生的銷售成本2 400萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元、管理費(fèi)用300萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用15萬元),上繳增值稅80萬元、消費(fèi)稅120萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅14萬元、教育費(fèi)附加6萬元,“營業(yè)外支出”賬戶中有違法經(jīng)營被工商行政管理部門罰款5萬元、通過民政部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈10萬元。計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額用直接法計(jì)算
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理