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甲公司屬于增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,2019年9月發生了如下經濟業務:(1)1日,向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅稅額是39萬元,乙公司承諾的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了該筆應付賬款。(2)5日,甲公司委托丙公司代為加工產品一批,材料成本是200萬元,加工費為30萬元(不含稅),由丙公司代收代繳的消費稅是10萬元,甲公司將半成品收回后,繼續用于生產應稅消費品。(3)15日,甲公司購進一棟辦公樓作為固定資產核算,并于當月投入使用。取得增值稅專用發票并通過認證,增值稅專用發票.上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為450000元,款項已用銀行存款支付。(4)25日,企業庫存材料因管理不善發生火災損失,材料的實際成本為100000元,相關增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為13000元。

2020-05-29 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-29 09:50

你好 (1)1日,向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅稅額是39萬元,乙公司承諾的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了該筆應付賬款。( 借,應收賬款339 貸,主營業務收入300 貸,應交稅費——應增銷39 借,銀行存款333 借,財務費用6 貸,應收賬款339 2 借,委托加工物資230 借,應交稅費——應增進3.9 借,應交稅費——應交消費稅10 貸,原材料200 貸,銀行存款43.9 借,原材料230 貸,委托加工物資230 3 借,固定資產5000000 借,應交稅費——應增進450000 貸,銀行存款5450000 4 借,待處理財產損溢113000 貸,原材料100000 貸,應交稅費——應增(進項轉出)13000 借,管理費用113000 貸,待處理財產損益113000

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你好 (1)1日,向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅稅額是39萬元,乙公司承諾的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了該筆應付賬款。( 借,應收賬款339 貸,主營業務收入300 貸,應交稅費——應增銷39 借,銀行存款333 借,財務費用6 貸,應收賬款339 2 借,委托加工物資230 借,應交稅費——應增進3.9 借,應交稅費——應交消費稅10 貸,原材料200 貸,銀行存款43.9 借,原材料230 貸,委托加工物資230 3 借,固定資產5000000 借,應交稅費——應增進450000 貸,銀行存款5450000 4 借,待處理財產損溢113000 貸,原材料100000 貸,應交稅費——應增(進項轉出)13000 借,管理費用113000 貸,待處理財產損益113000
2020-05-29
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-09-15
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-09-15
你好,同學。你這個是要編制會計分錄嗎
2021-12-20
你好 (1)1日,向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅稅額是39萬元,乙公司承諾的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲公司于8日付清了該筆應付賬款。 借,原材料300 借,應交稅費——應增進39 貸,應付賬款339 借,應付賬款339 貸,財務費用6 貸,銀行存款333 (2)5日,甲公司委托丙公司代為加工產品一批,材料成本是200萬元,加工費為30萬元(不含稅),由丙公司代收代繳的消費稅是10萬元,甲公司將半成品收回后,繼續用于生產應稅消費品。 借,委托加工物資2300 借,應交稅費——應增進3。9 借,應交稅費——應交消10 貸,原材料200 貸,銀行存款 借,庫存商品2300 貸,委托加工物資2300 (3)15日,甲公司購進一棟辦公樓作為固定資產核算,并于當月投入使用。取得增值稅專用發票并通過認證,增值稅專用發票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為450000元,款項已用銀行存款支付。 借,固定資產5000000 借,應交稅費——應增進450000 貸,銀行存款5450000 。(4)25日,企業庫存材料因管理不善發生火災損失,材料的實際成本為100000元,相關增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為13000元。 借,待處理財產損溢 113000 貸,原材料100000 貸,應交稅費——應增(進轉)13000 借,管理費用113000 貸,待處理財產損溢113000
2020-05-28
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