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華聯實業股份有限公司有舊廠房一幢,原價450000元,已提折舊435000元,已提取減值準備5000元,使用期滿,批準報廢。在處置過程中,以銀行存款支付處置費用12700元,拆除的殘料一部分作價15000元,由倉庫收作維修材料,另一部分變賣,取得收入6800元存入銀行。請編制會計分錄(本題一律不寫明細賬,金額單位:元)

2020-05-15 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-15 16:16

借固定資產清理10000 累計折舊435000 固定資產減值準備5000 貸固定資產450000

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齊紅老師 解答 2020-05-15 16:16

借固定資產清理12700 貸銀行存款12700

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-15 16:17

借原材料15000 銀行存款6800 貸固定資產清理21800

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齊紅老師 解答 2020-05-15 16:17

借資產處置損失900 貸固定資產清理900

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借固定資產清理10000 累計折舊435000 固定資產減值準備5000 貸固定資產450000
2020-05-15
借,固定資產清理2000 累計折舊918000 貸,固定資產920000 借,固定資產清理6100 應交稅費,增值稅793 貸,銀行存款6100+793
2022-11-13
學員你好,你這道題得重新整理下,識別出來的文字有問題
2022-11-12
您好,題目是全部的嗎
2023-01-28
同學你好 (1)編制固定資產轉入清理的會計分錄: 借,固定資產清理10 借。累計折舊190 貸,固定資產200 (2)編制支付清理費用的會計分錄: 借,固定資產清理2 貸,銀行存款2 (3)編制收到廢品出售價款的會計分錄: 借,銀行存款3 貸,固定資產清理3 (5)結轉固定資產清理凈損益的會計分錄: 借,營業外支出9 貸,固定資產清理9
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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