多交的稅款在開票的時(shí)候就直接低調(diào)了
上個(gè)月被強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人但我上個(gè)月代開了3個(gè)點(diǎn)的專票這個(gè)月讓我把上個(gè)月按一般納稅人申報(bào)補(bǔ)稅那我這個(gè)月自己用稅控盤領(lǐng)票開宏沖的話多交的稅怎么辦
老師你好,我們上個(gè)月申請(qǐng)了這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,上個(gè)月有開票,這個(gè)月報(bào)稅,在哪了可以報(bào),我進(jìn)來(lái)的代辦稅里面沒(méi)有
老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月報(bào)稅,是一般納稅人,但是上個(gè)月票要紅沖,那我認(rèn)證的票下個(gè)月能留底么
我們目前是小規(guī)模納稅人,但是馬上就開票超過(guò)500萬(wàn)了,這個(gè)月肯定是強(qiáng)制升一般納稅人了,那我報(bào)稅是按一般納稅人月報(bào)嗎?還是說(shuō)7月份報(bào)6月份的稅是月報(bào),6月份不用報(bào)稅?
一般納稅人上個(gè)月把13個(gè)點(diǎn)的稅率開成了3個(gè)點(diǎn),那這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅啊?
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
請(qǐng)教一下,煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,非常感謝!根據(jù)期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產(chǎn)品的銷售的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價(jià)款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,因客戶資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題,甲公司預(yù)計(jì)該筆銷售款項(xiàng)收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開進(jìn)來(lái)的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,多支付的員工的差旅費(fèi),后面員工退回來(lái)了,是不是借銀行存款160,貸管理費(fèi):-160負(fù)數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬(wàn),為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因?yàn)椴环弦鬀](méi)有入賬,稅務(wù)要求對(duì)此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報(bào)明明把公司注冊(cè)資本與實(shí)收資本都改成十五萬(wàn)并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊(cè)資本五十萬(wàn)實(shí)收資本沒(méi)錢?