你好 這個勾稽關系 你最好是找你們軟件售后給你說下 。 他們有操作說明這些 怎么兩個模板聯系起來。
!請問T6的總賬中的出納的現金日記賬和銀行日記賬是如何建立與出納管理之間的勾稽關系的?老師:我試了一下出納系統可以使用的耶,需要出納當時做憑證的
老師,之前一直從事會計工作,現在面試一家企業,做出納,問題:登記現金日記賬和銀行存款日記賬時是根據記賬憑證做的,但這個記賬憑證應該是會計做的,這個登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(已支出)交給會計,然后會計做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會計再收到原始憑證后在當天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據記賬憑證登記日記賬,再當天日結了?
請問老師,就是那個VBSE跨專業實訓,網上平臺操作的,開始實訓時需要期初建賬,我模擬擔任的是制造業出納崗位,需要建立日記賬,就是給的數據顯示出納需要建立庫存現金日記賬和工行存款的銀行存款日記賬兩個,但是在填賬后發現平臺上顯示庫存現金銀行存款日記賬“已建賬”,但是出納數據中沒有這個數據,我想問一下,是不是企業期初就有這個庫存現金的銀行存款日記賬,不需要自己再建賬,它期初就有的。
金世紀服裝公司財務部人員如下:01財務主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統的所有操作權限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權限),04操作員劉明(只負責制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務模塊結賬后,發現當月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業務,金額本應為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應的處理步驟并結賬。
老師,問題1,是不是所有的記賬憑證都由會計做,出納只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記? 問題2,實際工作中,很多會計都是月底再統一做賬,日期也都是寫到當月最后一天,請問1,涉及到現金和銀行存款的要登記日記賬,那這種的記賬憑證是不是就不可以寫最后一天。而應該寫實際發生時間?不然不就和出納登記的日記賬時間不同?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號