應交稅金與遞延所得稅沒有關系。
如果利潤是30000元,我當時有應收帳款計提了壞帳準備,做了遞延所得稅費用-2000元,請問我計提季度所得稅時是按利潤30000元計提嗎,我是小規模30000*0.05=1500元,交所得稅是按多少交,和遞延所得稅這個-2000有聯系嗎
作業——A公司2007年度利潤表中利潤總額為2000萬元,該公司所得稅稅率25%。遞延所得稅資產及遞延所得稅負債不存在期初余額。2007年發生的有關交易和事項中,會計處理和稅收處理存在的差異有:①2007.1開始計提折舊的一項固定資產,成本為1500萬元,使用年限10年,凈殘值為零,會計上按直線法計提折舊,稅法上按雙倍余額遞減法計提折舊,其他條件相同。②國庫券利息收入20萬元。③當期取得作為交易性金融資產核算的股票投資成本為800萬元,2007年12月31日的公允價值為500萬元。④違反環保法規定應支付罰款200萬元。⑤期末對持有的存貨計提了30萬元的存貨跌價準備。要求:計算應納稅所得額、應交所得稅、應納稅暫時性差異、可抵扣暫時性差異、遞延所得稅、所得稅費用并編制相關會計分錄。
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8250萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差異有:(1)本年會計計提的固定資產折舊費為840萬元,按照稅法規定允許稅前扣除的金額為1080萬元;(2)向關聯企業提供現金捐贈750萬元;(3)期末確認交易性金融資產公允價值變動收益450萬元;(4)應付違反環保法規定罰款390萬元;(5)期末對持有的存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。要求(以萬元為單位):(1)計算應納稅所得額和當期應交所得稅。(2)計算遞延所得稅負債發生額和遞延所得稅資產發生額。?(3)計算當期所得稅費用,并編制相關分錄。
固定資產賬面價值5 766 536元,按照稅法規定其計稅基礎為6 200 000元,賬面價值小于其計稅基礎433 464元(6200000-5766536),為可抵扣暫時性差異,應確認遞延所得稅資產為: 433 464×25%=108 366(元) 借:遞延所得稅資產 108 366 貸:所得稅費用 108 366 關于固定資產的折舊,我的計稅基礎少了,稅務的計稅基礎多,我只多少利潤就多,應交的所得稅就多。稅務局折得多,利潤就少,應交的所得稅就少了,稅務局收我的所得稅收的少了,那應該是我欠稅務局的呀,應該是遞延所得稅負債吧,為什么這里是遞延所得稅資產呢?
某公司2020年度利潤總額2400萬元,所得稅稅率25%,遞延所得稅資產及遞延所得稅負債不存在期初余額,與所得稅相關的情況如下:1、2020年1月開始計提折舊的一項固定資產,成本1200萬元,使用年限10年,凈殘值為0,會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊,稅收按直線法計提折舊,稅法規定的使用年限和凈殘值與會計相同。2、向關聯企業捐贈現金400萬元。假定按稅法規定,企業向關聯方的捐贈不允許稅前扣除。3、期末持有的交易性金融資產成本600萬元,公允價值1200萬元。4、違反環保規定應支付罰款200萬元。5、期末,對持有的存貨計提了60萬元的存貨跌價準備。計算2020年應交的所得稅?2020年的遞延所得稅?所得稅費用是多少?做出帳務處理?2022-10-83?接上例,2021年當期應交所得稅924萬元,其他資料見下表:?2021年的遞延所得稅??所得稅費用是多少??做出帳務處理?
董孝斌老師您好,請問退休人員工作中受傷,私了賠償3.5萬,走公帳是相互不交稅吧,為了沒有后顧之優,請問這個協議怎么寫呢,請教,感謝指導
公司把開放商把房子給我們免費使用,我們在租出去,匯算清繳其他業務收入填其他嗎
老師這個題不懂,麻煩詳細解答一下。
老師,非常感謝您的幫助,幫了我大忙,請問這個40元津貼,可以用相關補貼代替嗎
請問下我把電動車的零部件采購進來,賣給我的生產商,生產電瓶車整車,我采購零部件賣零部件能否平進平出呢?生產商給我開整車的發票,生產商的利潤提現在整車上。我單位是商貿整車出口的
老師,請問這個工傷賠償協議怎么寫,請教?走公帳還需要收據嗎?轉他工資卡的回單可以做營業外支出,相互不交稅嗎
你好,建行對公轉個人跨行轉賬,過了24小時了還沒到賬,是被退回了嗎?
員工給公司造成重大損失,扣款如何在工資中標注扣款明細
注銷公司,從開公司起就開過幾次發票,現在注銷公司需要什么流程和資料啊?要做賬嘛?
老師,沒明白5月份的一人一號
我是按利潤30000元計提交稅,這個遞延所得稅是做年度匯算清繳時再調 整,對嗎老師
年度匯算清繳一般是按稅前會計利潤總額經過調整后繳納的,就是你賬上的利潤總額調整成應納稅所得額,公式是應納稅所得額=稅前會計利潤%2B納稅調整增加額-納稅調整減少額,最后用調整后的應納稅所得額計算出應該繳納的所得稅,這個過程跟你的遞延所得稅和所得稅費用等都沒有關系的。