你好 1. 繳納的部分 你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 留抵的放借方 以后抵減 做貸方來(lái)沖 2. 免征的部分 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
您好,疫情期間生活服務(wù)業(yè)免稅,我們單位是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),按正常的話(huà)是不需要做賬務(wù)處理的,因?yàn)橛辛舻锥愵~,但是免稅以后,兩個(gè)月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務(wù)處理怎么做呢!申報(bào)表可以體現(xiàn)免稅的收入,那賬務(wù)處理如何體現(xiàn)稅,請(qǐng)老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
我是住宿歺飲業(yè)一般納稅人會(huì)計(jì),享受疫情期間免稅政策,2020年丨月按正常報(bào)稅,繳稅。在3月報(bào)2月時(shí)沖減收入和稅額,稅務(wù)局把應(yīng)退1月份稅款,形成留抵,賬務(wù)處理怎么做?請(qǐng)老師明示
一月份增值稅及附加已申報(bào)繳納,響應(yīng)疫情免稅政策,已申請(qǐng)稅款留抵,如何做賬務(wù)處理?2月和3月有一部分免稅申報(bào),其他正常報(bào)稅繳款,免稅部分如何處理?
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請(qǐng)問(wèn):1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒(méi)有收到,說(shuō)是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
我公司為一般納稅人,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)符合免征增值稅政策相關(guān)規(guī)定。我公司1月份銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,已經(jīng)開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,在2月1日辦理增值稅申報(bào)時(shí),按照征稅項(xiàng)目進(jìn)行了納稅申報(bào)并繳納了稅款,后續(xù)應(yīng)該如何處理?
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說(shuō)這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額等于什么?
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額是什么意思?
三個(gè)人購(gòu)買(mǎi)一個(gè)公司70%股份,金額1500萬(wàn)元,其中這三個(gè)人a占10%股份,請(qǐng)問(wèn)a需要投資多少金額
三個(gè)人人購(gòu)買(mǎi)一個(gè)公司70%股本1500萬(wàn)。原股東投資500萬(wàn)。其中投資1500萬(wàn)要占10%股份,請(qǐng)問(wèn)10%出資多少金額