你好也要做匯算清繳的,
老師,核定征收的小規(guī)模納稅人需要匯算清繳嗎
核定征收小規(guī)模納稅人,要做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
老師,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,核定征收,需不需要報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,查賬征收的,需要做匯算清繳嗎? 電子稅局上,無(wú)企業(yè)所得銳核定信息
老師,問(wèn)一下我22年暫估的成本分錄是借庫(kù)存商品-暫估49600貸應(yīng)付賬款_暫估49600借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4900貸庫(kù)存商品49600今年收到了進(jìn)貨發(fā)票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫(xiě)一下
老師好請(qǐng)教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒(méi)開(kāi)發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛
老師你好,小規(guī)模納稅申報(bào),,季度收入多少
老師好,小規(guī)模銷(xiāo)賬稅額轉(zhuǎn)出是借銷(xiāo)項(xiàng)貸政府補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件中樣表設(shè)置公式里面的&KMV是什么意思 還有結(jié)尾是LJ,LD,CJ,NJ代表什么
老師,增值稅申報(bào)表,應(yīng)該填到貨物銷(xiāo)售額,主表填到勞務(wù)銷(xiāo)售額了,是不是申報(bào)表必須要更正一下,稅款已經(jīng)繳納了
一般納稅人銷(xiāo)售蔬菜是免增值稅嗎
個(gè)稅已申報(bào),個(gè)稅已經(jīng)代扣代繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)發(fā)工資有變動(dòng),怎么辦?
老師就是一個(gè)小規(guī)模公司,是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,他們?cè)趫@區(qū)管委會(huì)那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)給我們,我叫他們財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票給我們,他們財(cái)務(wù)說(shuō)他們開(kāi)不出來(lái)這個(gè)發(fā)票,原因是他們?cè)趫@區(qū)哪里租房子的時(shí)候就規(guī)定不能轉(zhuǎn)租,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給我們了,我們還是可以找他們開(kāi)發(fā)票嗎?如果他們開(kāi)發(fā)票給我們了,就是轉(zhuǎn)租給我們的房東需要交哪些稅?分別稅率是多少啦?
老師,食品電商公司,是一般納稅人,現(xiàn)在報(bào)一季度的稅時(shí)企業(yè)所得稅稅率是多少
不是說(shuō)不要的嘛
你好,,要的,核定征收和查賬征收的都要匯算清繳的,如果平時(shí)不是你自己申報(bào)的而由稅局統(tǒng)一代為申報(bào)的,,那么匯算清繳也不用自己申報(bào)
我在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上查詢也沒(méi)有這個(gè)記錄 老師,你看,我的代辦 就彈出這個(gè)問(wèn)題
你好,這個(gè)就是匯算清繳表,就是報(bào)這個(gè)表
我知道 可是有聲音說(shuō)不用 核定都是零申報(bào) 那我這個(gè)匯算清繳可怎么弄啊
你好,可以0申報(bào),但不是不用報(bào)
老師,我查了之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)的明細(xì) 除了2019年10-12月超過(guò)了30萬(wàn),繳納了增值稅和附加稅 其他的都是零申報(bào)
你好,可以0申報(bào),但要申報(bào)不是不用申報(bào)
老師 之前那個(gè)會(huì)計(jì)和我說(shuō)以前核定征收,現(xiàn)在改為查賬征收
你好,查賬征收更要申報(bào),如果沒(méi)有調(diào)整的,可以按照平時(shí)的數(shù)據(jù)申報(bào)