你不開別的藍字嗎,這個需要去稅局申報,申請退稅,需要填寫退稅申請表,一般是抵減后面開藍字發票
你好,一般納稅人在本月開具了一張負數發票,沖紅上月多開的,這個稅款可以退還嗎?
老師 你好 ! 請問一般納稅人上個月的 普票 開錯了 ,這個月開負數發票沖嗎?
老師你好,上個月開具的專票這個月紅沖,紅沖后在報稅時銷售金額是負數嗎?能申請退稅嗎
我是一般納稅人上個月有張發票稅率選成3%了,現在申報的時候可以在簡易計稅未開具發票那欄填負數嗎,然后這個月紅沖后再在未開發票欄填正數沖回
你好老師,一般納稅人、請問上月開了普票這月需要沖紅的話,這月申報開具其他發票欄這里成了負數、請問這樣可以申報嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎