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老師你好,上個月開具的專票這個月紅沖,紅沖后在報稅時銷售金額是負數嗎?能申請退稅嗎

2021-08-11 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 18:33

你好,會形成留抵稅額,可以下期抵減

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快賬用戶3145 追問 2021-08-11 18:37

全額形成嗎,比如當時有進項200,銷項800,繳稅600。紅沖后相當于這800成了留抵?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 18:42

是的,當月沒有其他銷項與進項的情況下,全額形成留抵,下月抵扣就是

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快賬用戶3145 追問 2021-08-11 18:47

好嘞,那如果我當月紅沖之后開具了相同的金額(之前發票內容有誤),是不涉及繳稅的,相當于0,就是紅沖發票麻煩些?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 18:49

紅沖發票麻煩些是什么意思

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快賬用戶3145 追問 2021-08-11 18:51

我說在發票管理系統里面操作會麻煩些

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齊紅老師 解答 2021-08-11 19:54

是的,就是需要在發票管理系統里面操作

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相關問題討論
你好,會形成留抵稅額,可以下期抵減
2021-08-11
你好 你購入對方開錯了發票的嗎 是的話這個月暫估庫存商品 別讓他出現負數
2020-09-01
你好,你可以自己試一下的,你看一下能申報通過吧。
2022-11-03
你好,上個月開了沖紅信息,這個月才開具紅字發票,申報增值稅的銷售額,是需要申報進去的
2023-01-03
銷項是負數,一般不會發生退稅。
2022-03-31
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