你好 你購入對方開錯了發票的嗎 是的話這個月暫估庫存商品 別讓他出現負數
你好,現在出現這樣的情況,6月份銷售方把成品油發票給我們開錯了,本來沒有勾選認證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方沒法紅沖,需要我們購買方紅沖,結果我們的人今天就把那張認證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應該怎么做?
你好老師,本月庫存出現負數,開具的銷售發票對方已認證抵扣,請問下個月能紅沖嗎?能只紅沖出現負數的庫存嗎?需要紅沖的客戶有好幾個有關系嗎?謝謝
老師你好,我想問下,9月開出發票,銷售庫存商品的,然后11月客戶才發現開票信息錯了,退回重開,只做沖紅憑證就行了嗎?還需要在進銷存進行修改嗎
老師,8月發票多開發票12月開銷項負數發票,紅沖對應8月結轉成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
您好,老師!開給客戶的發票金額有誤,對方已經認證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現在還是一定要購買方申請紅字發票,我這邊才能開紅字發票嗎?是否可以直接由銷售方申請開紅字?
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配