你好,你可以自己試一下的,你看一下能申報通過吧。
老師你好,上個月開具的專票這個月紅沖,紅沖后在報稅時銷售金額是負數(shù)嗎?能申請退稅嗎
老師 我這月實際銷售金額 負25739.74元 那在申報印花稅的時候 計稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
在十月份紅沖的話,你這個月申報的時候填寫負數(shù)銷售額。 那老師剛剛的意思是電子稅務(wù)局可能不讓申報負數(shù)銷售額是嗎?;郭老師
請問上月我去稅務(wù)大廳申報的增值稅的時候是負數(shù),我這個月自己在電子稅務(wù)局申報增值稅時,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項稅額嗎)?
電商銷售公司發(fā)生的物流運費,物流公司不開票,可以通過電商公賬轉(zhuǎn)到物流公司私人賬戶上嗎?
老師,增資擴股,能提供一份增資協(xié)議或者股東協(xié)議嗎?
請問一般納稅人證明在哪里能打印嗎
老師a,咋理解呢。感謝老師
請問老師,我是個體戶,自己種香蕉,一季度開了686558.42的免稅發(fā)票,需要繳納多少個人所得稅
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
如何區(qū)別海運費能不能計入銷售費用,所得稅前抵扣
我們支出了一筆費用,但是發(fā)票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時候借:費用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報時自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費用金額 還是等于加計扣除的金額
好的,感覺紅沖發(fā)票沒有控制好,一下子全部開了紅字發(fā)票,但是10月開的藍字發(fā)票沒有紅字發(fā)票那么多
那現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了,你就不要再管啦,你看一下能申報了吧,能申報就在申報,申報不了去稅務(wù)局申報。
好的,去電子稅務(wù)局申報需要帶什么材料去呀
紙質(zhì)的申報表 公章
好的,老師公司有個殘疾人就業(yè)保障金申報,這個直接0申報嗎
你好,你有工資嗎?如果有工資的話,需要正常繳納,人數(shù)在30人以內(nèi)的小微可以嗎?
沒有工資,每個月0申報
哦,那就可以零申報的。數(shù)填寫一。
工資收入填寫零,人數(shù)填寫1
這樣填寫就可以是嗎老師
可以的,你看一下能申報了吧。
可以,申報成功了呢
你好,那就可以的可以的。
老師,紅沖的專票填寫在附表一開具專票那里還是填寫在哪里呀
你好,開的是負數(shù)專用發(fā)票嗎?如果是的話,是開具的專票填寫負數(shù)
開具的技術(shù)服務(wù)免稅電子普通發(fā)票填寫在哪里呀
你好 開局 其他發(fā)票。
是填寫在第4個免稅里面的開具其他發(fā)票銷售額那里嗎
對的是的是這么做的,提供服務(wù)里面。