你好,是購銷合同的印花稅嗎??
老師,一般納稅人印花稅申報,我之前是在計稅金額或金額這里填寫,這個月計稅金額這里不可以填寫了,是要填在哪里?是核定依據這里嗎?
老師,申報印花稅,我應該把不含稅銷售額填在計稅金額或件數里,還是核定征收里,怎么選擇?為什么?
老師,您好,我們是小規模,印花稅減半征收,這月我們銷售額是232432.91,我報稅時,計件金額和件數我填這個數,還是填這個數除以50
老師 我這月實際銷售金額 負25739.74元 那在申報印花稅的時候 計稅金額或件數 是不是填寫―25739.74元呢
老師你好,利潤表申報的時候,印花稅怎么填寫,是實際銀行上扣的金額嗎,現在印花稅是季度申報,現在填寫的時候第三季度只是申報了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時候,第三季度的不能填寫進去
老師 是的
你好,實際銷售金額為負數的情況下,印花稅按0申報 正常情況下,一個單位的銷售額是不會為負數的?
是因為紅沖了一張發票
導致銷項為負數
你好,需要先有正數發票,正數發票金額超過了負數發票,才可以開具負數發票的?
11月開具了14860.53銷項金額 紅沖了10.月份一張發票銷項金額40600.27
這樣不可以嗎
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
11.月份銷項金額14860.53元 紅沖了10月份銷項金額40600.27 導致銷項為負數
我這樣做是不是不對呀
你好,這樣是不對的 需要先有正數發票,而且正數發票金額超過了負數發票,才可以開具負數發票的?
那現在怎么辦
你好,需要先開具正數發票,正數發票金額超過了負數發票的時候,才申請開具負數發票?
但是我11月已經把發票紅沖了呀 現在有什么辦法解決呢
你好,現在沒有解決辦法,因為11月份已經過去了 你11月份紅沖的時候,系統沒有提示你負數超過正數,不允許紅沖嗎?
沒在意看
你好,紅沖發票的時候,應當注意這個才是的?
那對報稅有什么影響嗎
你好,有影響,會導致收入負數無法正常 申報
不能申報是不是要去稅務大廳辦理呢
你好,需要做無票收入申報,使得整體收入大于等于0,才可以申報?