一、付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、收到發票,根據用途進行賬務處理。
我們公司去年2月支付了一批購買種子的款,當時沒有發票我做預付款,今年才收到去年8月份銷售方開的發票,應該如何處理?謝謝老師
老師,如果我2月份支付了三年的房租費用于銷售,同年8月份才收到對方開進來的發票,那我應該從哪個月開始攤銷房租費,如何做分錄
老師,我們公司去年有一筆費用支出,公賬支付的,當時出納沒有把發票給我,做的預付賬款,今年出納給我發票,發現是付款當月的開票日期,這筆賬該如何調整
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業費用當時沒開發票),今年10月份收到的去年這筆發票,那我現在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,請問公司處于剝離期,發現賬上預付款在去年底時有發票未收回來,今年6月份業務人員才將去年開具的發票交回沖預付款。該如何處理?對方拒絕重新開具發票
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
用途是種到地里,收貨辣椒發票是第二年才收到當年收到的話我肯定坐在消耗性生物資產,可是當年一直沒收到
一、直接計入農業生產成本——直接材料,計入今年的農業生產成本
關鍵是去年的開票時間也是去年
這種情況有兩種處理方式,一是作為今年的成本入賬,最后在企業所得稅匯算清繳時,調增處理。第二種處理方式是計入以前年度損益調整處理,不影響本年利潤的數據。
賬務處理分錄如何做
你想按哪種處理方式,第一種還是第二種?