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老師,我們公司去年有一筆費用支出,公賬支付的,當時出納沒有把發票給我,做的預付賬款,今年出納給我發票,發現是付款當月的開票日期,這筆賬該如何調整

2021-07-07 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 09:02

你好借管理費用貸預付賬款 需要看具體的啥費用

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快賬用戶2346 追問 2021-07-07 09:06

去年的發票,直接借管理費用貸預付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 09:06

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶2346 追問 2021-07-07 09:08

本月更正的憑證,發票夾在本月嗎?明年匯算清繳需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 09:08

你好是的,需要調增的

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快賬用戶2346 追問 2021-07-07 09:22

老師,先把去年的借預付賬款,貸銀行那筆分錄沖銷,再補記:借銷售費用,貸銀行,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 09:28

你好,可以這么做的。

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你好借管理費用貸預付賬款 需要看具體的啥費用
2021-07-07
你好,要借以前年度損益調整,貸預付賬款。
2025-03-17
你好,先沖銷去年入賬的分錄 借:相關科目,貸:以前年度損益調整—營業外支出 然后根據發票入賬 借:管理費用等科目,貸:相關科目
2022-02-15
你好,分錄是對的,填寫也是對的
2025-03-18
如果金額不大的,你做到二一年,借管理費用,貸預付賬款。
2022-01-05
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