您好,肯定是不能這么做賬的,需要用以前年度損益調整代替管理費用
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發票,就一起掛在今年的預付賬款,發票來了沖預付賬款,但是現在審計要調整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業所得稅
去年發生的費用支出,當時計入科目是 借: 預付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預付賬款 這樣相當于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
去年支付一筆款1200,計入借:應付賬款,貸:銀行存款,沒有計入成本,第二個賬單直接扣出這筆費用1200,相當于沒有支付,多了1200,請問今年要怎么做賬,實際這次款是應該要付的,
老師好,事業單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
老師,由于有退貨款,現金流量表里導致購買材料支付的現金成了負數,這怎么調整
現結供應商走預付還是應付?
直播公司可以開直播表演服務費嗎
老師你好,做舊資源回收的,反項開票要繳稅款嘛
正常行業的毛利是不是在20%左右?
賣海鮮的行業,實操哪里看
上年取得的發票,今年取回了,匯算清繳填在哪里?匯總還是明細?
老師就是500元以下的零星開支,開收據,收款人為個人的,需要收款人簽字,寫上身份證號碼電話號碼,不用蓋付款人的財務專用章嗎,有沒有樣板啦?
老師我想問一下財務軟件里出據的資產負債表里實收資本期末余額100000和年初數一直對嗎?因為中間沒有增加實收資本
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評。
去年公司收到一張半年期的電子承兌商業匯票,同時支付了相等金額的貨款給承兌人,當時入賬分錄寫的 借: 應收票據 貸: 銀行存款 今年票據到期,銀行賬戶收到了這筆款,該怎么處理呢
借銀行存款 貸應收票據
這筆款可以不作為收入來入賬嗎
這個本身也就不是收入的
怎樣給您五星好評
在結束并評價里面就可以的