你好,個人覺得應是題的數據給錯了,因為已知條件是沒有關于這差額200的信息的。所以如果是做練習可以按票據金額23400做
老師,第一題和第四題怎么做呀?當價款加增值稅不等于面值時 分錄怎么做呀?
請問老師,第一題和第四題怎么做呀?當價款加增值稅不等于面值時 分錄怎么做呀?
老師您在嗎,咨詢個問題增值稅附加稅當時加多了,現在銀行退稅了,會計分錄該怎么做呀
老師你好,請問2019年11月收到賬款4000元,不需要開票,第四季度已經做了無票收入申報增值稅,當時是季度不到30萬,免增值稅,當時沒做賬務處理,這個月才發現請問具體分錄怎么樣做?
請問老師,建筑業一般納稅人,在做預繳稅的時候分錄怎么做呀?預繳的增值稅和附加稅,單筆分錄舊作結轉嗎?然后怎么做呀?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師 那如何做會計分錄呢?記貸方都不相等呀
如果按票據金額的話
你好,按票據金額做,價款是20000元,稅是3400元。