您好,您的具體問題是什么
甲公司2×19年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元,增 值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日, 甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票 上注明的價款為160000元,增值稅額為20800元,出售 時,該設(shè)備已計提折舊38800元,已計提減值準(zhǔn)備4000 元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元。
請問這個怎么做甲公司09年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200,000元,增值稅額為34,000。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型11年2月28日甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司開具的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的價款為160,000元,增值稅額為27,200元,出售時,該設(shè)備計提折舊38,800元,已提減值準(zhǔn)備4,000,甲公司以銀行存款支付改設(shè)備拆卸費用5,000
甲公司20×8年5月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200 000元,增值稅稅額為26 000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×11年5月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160 000元,增值稅額為20800元,出售時,該設(shè)備已計提折舊38 800元,已計提減值準(zhǔn)備4 000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5 000元。 要求:編制上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄。
甲公司2X19年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為32000元,甲公司采用年限平均分計提折舊,該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值率為固定資產(chǎn)原價的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2X21年2月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅稅額為25600元,出售時,該設(shè)備已計提減值準(zhǔn)備4000元,已計提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元,甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為()元。
甲公司2009年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元,增值稅稅額為34000元,甲公司采用年限平均法計提折舊,該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值率為固定資產(chǎn)原價的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2011年2月28日,甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元,增值稅額為27200元,出售時,該設(shè)備已計提減值準(zhǔn)備4000元,已計提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元。計算甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益。
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。