金額有沒有出入,沒有,那就直接發(fā)票貼后面就可以
老師您好,這個(gè)憑證怎么做呢?我以前是借:服務(wù)費(fèi) 貸 ;銀行存款 后來開紅字發(fā)票,又更正一張正確的發(fā)票金額是一樣的沒有涉及到銀行存款,分錄是怎么寫
老師你好,請(qǐng)問一下,收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,然后開了紅字又收到正確的藍(lán)字發(fā)票怎么做賬?是用銀行存款付的錢
老師,我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :銀行存款,7月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)發(fā)票,讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票,那這個(gè)月應(yīng)該怎么紅沖,主要是分錄怎么寫
你好,這個(gè)季度度付款但沒有收到發(fā)票,如果等下個(gè)季度收到發(fā)票,我如果做紅沖的話是不是就是,之前那筆分錄:借:原材料 貸:銀行存款 金額我用紅字寫,就算是紅沖了,然后再寫一筆正確的對(duì)吧
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯(cuò)了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號(hào)憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
麻煩老師看一下
又更正一張正確的發(fā)票金額是一樣的沒有涉及到銀行存款 不做,直接回來新發(fā)票貼后面就可以,分錄沒有問題話,