你好 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款 紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借;銀行存款,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 又收到正確的藍(lán)字發(fā)票 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款
老師你好,請問一下,收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)錯了,然后開了紅字又收到正確的藍(lán)字發(fā)票怎么做賬?是用銀行存款付的錢
老師 發(fā)票跨月了客戶公司名字改了 開了紅字發(fā)票 怎么做賬啊? 然后又開了一張藍(lán)字正確的 產(chǎn)品數(shù)量金融是一樣的。庫存哪里是不是可以不用改動?怎么做賬呢
老師你好,我上月發(fā)票開錯了,這個月開了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票以后,又開正確的藍(lán)字發(fā)票,但是開藍(lán)字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務(wù)我要怎么處理呢?
藍(lán)字發(fā)票開票1000,發(fā)現(xiàn)開成個人的了,就馬上開了紅字發(fā)票,然后又開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,第一張藍(lán)字發(fā)票分錄~借:庫存現(xiàn)金1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)交稅費(fèi)9.90,第二張紅字發(fā)票分錄~貸:應(yīng)付賬款1000,主營業(yè)務(wù)收入-990.10(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-9.9(紅字),做的雙貸,沒做反向,第三張藍(lán)字發(fā)票(正確的這張)分錄~貸:應(yīng)付賬款-1000(紅字),主營業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)交稅費(fèi)9.90(也是雙貸),這樣做對嗎?
老師,本月認(rèn)證了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯了,然后下月正確的開進(jìn)來,本月認(rèn)證的可以紅沖了嗎?這種是不是收票方先開紅字確認(rèn)單,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?沒有操作過跨越紅沖和認(rèn)證后紅沖
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好,不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是的
手工帳紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 代銀行存款紅字可以不
你好,可以是之前購進(jìn)相同分錄,借貸方都是負(fù)數(shù) 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款 這個分錄借貸方都是負(fù)數(shù)(或者紅字)