幾時的,2019.4月之后這個運費稅率是9%
從某增值稅小規模納稅人處購進原材料,取得普通發票,支付運輸企業(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費10000元,取得增值稅專用發票。 請問題中支付運費的稅率是多少
甲企業為增值稅一般納稅人,2019年10月購進--批原材料,取得增值稅專用發票,發票注明的增值稅稅額為16萬元;支付運輸公司運費,取得運輸公司開具的普通發票,金額為2萬元。已知交通運輸服務的增值稅稅率為9%。
4.某生產企業為一般納稅人,外購原材料取得增值稅專用發票上注明價款10000元,已入庫,支付運輸企業的運輸費取得增值稅專用發票,注明運費1500元,稅款135元,則可以抵扣的進項稅額為( A2 94025B.13 135C.79 400.35D.12584.03
甲企業為增值稅一般納稅人,2019年7月發生以下業務:(1)購進節日禮品,取得增值稅專用發票上注明稅額2600元,將其全部用于集體福利;(2)從某增值稅小規模納稅人處購進原材料18000元,取得普通發票;支付運輸企業(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費8000元,取得增值稅專用發票;
購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明20萬元增值稅2.6萬元另支付運輸企業(一般納稅人)運輸費用3萬元取得專用發票求進項稅額
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求