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甲企業為增值稅一般納稅人,2019年7月發生以下業務:(1)購進節日禮品,取得增值稅專用發票上注明稅額2600元,將其全部用于集體福利;(2)從某增值稅小規模納稅人處購進原材料18000元,取得普通發票;支付運輸企業(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費8000元,取得增值稅專用發票;

2021-12-20 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 11:55

1、借:管理費用-福利費,22600,貸:銀行存款? 22600 2、借:原材料 26000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 720,貸:銀行存款 26720

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1、借:管理費用-福利費,22600,貸:銀行存款? 22600 2、借:原材料 26000,應交稅費—應交增值稅—進項稅 720,貸:銀行存款 26720
2021-12-20
您好 銷項稅額(11300%2B30000)/1.13*0.13=4751.33 進項稅額8000*0.09=720 進項稅額轉出4000*0.13=520 應納稅額4751.33-(720-520)=4551.33
2023-06-12
幾時的,2019.4月之后這個運費稅率是9%
2020-03-19
同學 ● 當月增值稅銷項稅=(10000%2B15000%2B8000)*13%%2B10300/1.03*2%%2B1550/1.05*5%*10000=742585.24 ● ● 辜老師?解答2020-06-19 07:59應交增值稅=銷項稅-進項稅=742585.24-70=742515.24
2022-10-21
你好請把題目完整發一下
2021-12-14
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