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某企業為增值稅小規模納稅人,20X8年8月購入原材料取得的增值稅專用發票注明價款為10000元,增值稅稅額為1300元,當月銷售產品開具的增值稅普通發票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業20X 8年8月應交納的增值稅稅額為多少? A 3600 B 3708 C 2000 D 2108 這個怎么算?應用的公式是什么?知識點又是什么?麻煩老師寫清楚。謝謝。

2020-03-19 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-19 09:49

123600/1.03*3% 小規模月3萬免增值稅 超過的全額繳納 不能抵扣

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快賬用戶5709 追問 2020-03-19 11:05

沒看懂 是什么意思呀

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齊紅老師 解答 2020-03-19 11:09

你好 都是大白話 那個看不懂

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快賬用戶5709 追問 2020-03-19 11:11

小規模月3萬免增值稅 超過的全額繳納 不能抵扣 123600超過三萬了呀。 那超過的部分怎么沒有全額繳納 而是3600

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齊紅老師 解答 2020-03-19 11:14

你好 銷售額那是 人家問增值稅

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齊紅老師 解答 2020-03-19 11:14

繳納的增值稅 不含稅銷售額*3%

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123600/1.03*3% 小規模月3萬免增值稅 超過的全額繳納 不能抵扣
2020-03-19
您好,小規模納稅人采取簡易征收方式,按照征收率計算應交增值稅,不可以抵扣進項稅額。
2021-02-06
你好,這里是小規模納稅人,購進的增值稅不可以抵扣應納稅額 該企業2019年8月應交納的增值稅稅額=123,600元/1.03*3%=3600元
2022-04-22
你好,因為是小規模納稅人增值稅的計算,購進環節是不能抵扣的??
2022-04-14
同學您好,計算公式=123600/1.03*0.03
2022-04-22
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