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老師你好,我想問下應交稅金未交增值稅有個借方余額怎么調整

2020-03-17 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-03-17 14:49

你好 你是多繳納了增值稅還是有留抵進項稅了。 你去看看具體是為什么有借方余額 才好調整的

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快賬用戶5786 追問 2020-03-17 14:52

多交了,沒有留底

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齊紅老師 解答 2020-03-17 14:54

你好 多繳納了 就放著借方 。你都繳納了多了 以后月份抵減就會平的 不需要單獨去調整的

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快賬用戶5786 追問 2020-03-17 16:36

請問庫存商品的明細科目該怎么設?因為是買了各種各樣的防疫物資,口罩、防護服等等。可以統一設一個防疫物資嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-17 16:38

你好 你是買來銷售的話 因為你會涉及結轉成本 你最好是入庫做明細。 銷售出庫做分錄 可以寫防疫物資

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快賬用戶5786 追問 2020-03-17 16:54

不是用來銷售,是職工自用的,職工自用的話是不是也應該做出庫入庫分錄

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齊紅老師 解答 2020-03-17 16:57

你好 買來自用的話 到時你領用做費用即可。 可以的

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你好 你是多繳納了增值稅還是有留抵進項稅了。 你去看看具體是為什么有借方余額 才好調整的
2020-03-17
同學你好 很高興為你解答 賬面上不需要調整 出具資產負債表的時候 列報到其他非流動資產
2021-08-06
你好,你交稅的時候,就借 未交增值稅,余額沒有了
2022-07-07
不用調整的了,以后要交稅直接就對了
2023-10-23
你好,你這個一般是因為沒有計提直接支付導致的。 借,應交稅費,轉出未交增值稅。貸,應交稅費,未交增值稅。
2024-12-17
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