你這個結轉過嗎,你看這截圖,沒有就按這個去結轉到未交增值稅貸方,
老師你好,我想問下應交稅金未交增值稅有個借方余額怎么調整
轉出未交增值稅20年以前,都是每月借轉出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉出,但轉出后出現(xiàn)借方余額,本月想調平,但發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細下的科目除了轉出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉出未交增值稅的余額怎么調整?
請問老師,應交稅金增值稅—未交增值稅借方有余額3000元,現(xiàn)在想把這個科目調平怎么調?
老師,您好,我想把應交增值稅未交增值稅的科目余額沖平怎么做分錄呢,現(xiàn)在是借方余額
應交增值稅--轉出未交增值稅借方余額,用哪個科目來調皮平?
營業(yè)成本,是不是包含當月所有成本包含工資
下列各項中,構成審計證據(jù)的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產(chǎn)的原始發(fā)票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產(chǎn)工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產(chǎn)成本 貸庫存現(xiàn)金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發(fā)票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發(fā)放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經(jīng)五六年未經(jīng)營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現(xiàn)在是帳套都弄丟了,帳套是停業(yè)之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經(jīng)營了
老師,想咨詢你一下關于政策性搬遷,企業(yè)2022年政策性搬遷,應該是當年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業(yè)所得稅,稅務局現(xiàn)在打電話來問了這個事,那么我想問一下當時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現(xiàn)在稅務局會認定政策性搬遷還是會認定為商業(yè)性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現(xiàn)金+應收+庫存+應收新增-期初應收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿出口企業(yè),一張報關單可以對應多張發(fā)票嗎?同理一張發(fā)票發(fā)票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發(fā)票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
借方3千多點,是有一個月進項稅轉出2千多,還有勾選認證的進項稅,沒有報銷,這年初我想調平了,請指點下怎么調平
沒有說必須調平,銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出 為0 就可以,
你這個未交增值稅借方是不是你之前實際交3000給稅局 這樣??