你好, 借:營業外支出 貸:庫存商品
老師您好,我單位是小規模,這次疫情用庫存商品給紅十字會捐贈,也收到了紅十字會的證明。怎么做分錄?稅務局說能免增值稅
老師您好,我公司是小規模納稅人物業公司,上個月中秋節我公司給某機關送禮5000元,因當時沒有發票,所以領導 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現在領導找人在稅務局代開了十張增值稅普通發票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
您好,借未分配利潤(紅字),貸預付款項(紅字),借未分配利潤,應交稅費應交增值稅,貸預付款項 老師 這是我去年一整年預付了加油款 然后我就一直做的借預付賬款貸 銀行存款 今年3月份收到了 收到了專票 ,這個費用屬于20年的,上面老師做的調整分錄我不是很明白,老師可以給我說說每一筆分錄的含義嗎,我單位是小企業會計準則
老師好,我單位是小規模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農產品種子發票,增值稅依照國家稅務局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現在稅務局要求我改19年的企業所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉入營業外收入科目中,我想我企業都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認這部分營業外收入,謝謝老師
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發現發票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下,同一個問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
商品按售價還是成本?
你好,是按賬上庫存商品的成本價