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Q

某商場為增值稅一般納人,本月發生以下業務: 銷售給乙企業300套服裝,不含稅價格為0.7萬元/套。由于乙企業及時付款,甲服裝廠給予乙企業7折的優惠,并按原價開具了增值稅專用發票。 零售金銀首飾取得含稅銷售額11.3萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業務中,舊首飾作價的含稅金額為4.52萬元,百貨商場實際收取的含稅金額為1.13萬元。 該商場將自己的A商品與另一家的B商品進行兌換,雙方交易的價值均為含稅價90.4萬元,A產品成本30萬元,B產品成本20萬元。 購進貨物取得普通發票列明金額1萬元,稅率3%,稅額0.03萬元,貨已入庫。 收回委托加工貨物一批,取得專用發票,列明加工費5萬元,稅率13%。 將整體廚房20套獎勵給員工。該批整體廚房是最新款沒有市場售價,每件賬面成本0.3萬元,成本利潤率10%。 要求:計算該商場當月應交進項稅額和銷項稅額。(保留兩位小數)

2020-03-05 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-05 20:17

1,銷項300×0.7×13% 2,銷項(11.3-1.13)/1.13×0.13,1.13/1.13×0.13 3,

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齊紅老師 解答 2020-03-05 20:20

3,90.04/1.13×0.13,進項和銷項同時 4,不影響 5,進項5×0.13 銷項-進項就是繳納的增值稅

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1,銷項300×0.7×13% 2,銷項(11.3-1.13)/1.13×0.13,1.13/1.13×0.13 3,
2020-03-05
你好,題目的要求是做什么
2020-06-24
1)計算甲企業以金銀首飾抵償欠款的增值稅銷項稅額。 10*13%=1.3
2022-03-28
你好,你的題目不完整這里
2022-04-11
你好,同學,具體問題是什么
2022-11-29
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