你好 需要交納6%增值稅 附加稅按增值稅的12%和 企業所得稅等
老師,您好,我們是一般納稅人,我們如果給客戶開電信服務*信息服務費的發票,我們要交什么稅?除了增值稅附加稅外還會有其他的稅嗎?
老師 我給您舉個例子 比如我們這個月客戶消耗了100萬 我們開了80萬信息服務費 20萬廣告發布費 我們在上游那消耗了80萬 上游給我們開票70萬廣告發布費 10萬信息服務費 對于文化稅來說 計稅依據是(20-70)這不合理吧?是不是要讓上游給我們改發票內容啊?其實我們都是一種業務 只是有的客戶要信息服務費 有的客戶要廣告發布費
老師,您好。我們公司辦理了一個電信的號碼,每個月收取我們30元的服務費,但對方給我們開的電子發票是沒有稅號,這樣的發票是不是不無效的呢?如果一直不會辦理取消或增加稅號,對方會一直開票這種發票給我們。我們不拿這個發票入賬,對我們有稅務風險嗎?
老師好,請問昨天一個公司開了6%的普票給我們是信息咨詢服務費,這個是免稅的嗎?他是一般納稅人嗎?為什么一般納稅人開普票也免稅?
老師我們是一般納稅人,然后客戶要我們開服務費6%的發票,我們可以開給客戶嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝