你好 具體的交接的每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料,就是報(bào)稅的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得上申報(bào)的網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼等。還有開(kāi)票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項(xiàng),需要做交接清單,逐項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等
你好老師,如果一個(gè)公司從上一個(gè)代理公司轉(zhuǎn)到另外一個(gè)代理記賬公司,交接資料有哪些?需要注意什么?
老師好,如果要注冊(cè)一個(gè)會(huì)計(jì)代理記賬公司的話需要具備哪些條件?需要些什么資料?
有一家代理記賬的換到別的記賬公司公司去做了 交接工作有哪些 除了賬本還要交接什么材料 注意事項(xiàng)有哪些
老師你好 我這邊公司打算從代理記賬那把賬要回來(lái) 交接清單一般要注意哪一些
增值稅,申報(bào)是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,加起來(lái),填入申報(bào)那里?
你好,老師,我是小規(guī)模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨(dú)立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)增值稅各交個(gè)的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開(kāi)票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說(shuō)總分機(jī)構(gòu)都可以在30萬(wàn)沒(méi)免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開(kāi)了25萬(wàn),這50萬(wàn)在總公司的賬上,做賬都可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司的固定資產(chǎn)折舊完的殘值一直掛上嗎還是應(yīng)該咋處理?所有的固定資產(chǎn)必須都設(shè)殘值嗎謝謝
我想問(wèn)一下,未開(kāi)票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務(wù)局用辦稅員或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份就可以登錄,那公司的申報(bào)密碼是干什么用的
客人預(yù)定了14號(hào)到15號(hào)的酒店房間,但是十四號(hào)凌晨三點(diǎn)辦理了入住,怎么辦?
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫(kù)前挑選整理流程為初步驗(yàn)收→質(zhì)量篩選→分類(lèi)整理與入庫(kù)→記錄。包括了分類(lèi)整理并上架。那么上架過(guò)程所產(chǎn)生的人工費(fèi)用是否屬于入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用呢。
您好老師,3月份個(gè)稅已申報(bào)完(已在4月9日完成申報(bào)),已知有部分人員工作項(xiàng)目在3月末撤場(chǎng),這部分人員在做完個(gè)稅申報(bào)后就做個(gè)稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時(shí)間還沒(méi)過(guò)會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)開(kāi)票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認(rèn)證入賬沒(méi)做待認(rèn)證分錄,現(xiàn)在要用這個(gè)稅額認(rèn)證后怎么做分錄?處理這筆賬,請(qǐng)老師給出分錄,謝謝!
所有這些都是紙質(zhì)的交接嗎?還是說(shuō)紙質(zhì)的要,電子的也要?
你好 最好是紙質(zhì)的 這些要留底的。 而且最好是有監(jiān)交人看著 簽字的 需要的
老師,監(jiān)交人是誰(shuí)呢
你好 看你們自己 你可以讓你們領(lǐng)導(dǎo)當(dāng) 監(jiān)督交接的人