你好,可以自己設置單位 個 件 也可以用pcs代替
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
#提問#老師轉讓股權需要出具股權轉讓報告,需要交什么稅?出讓人和接讓人交什么稅?我們公司是勞務派遣單位,屬于國企性質的,其中實收資本組成是內部員工30人每人投資2.3萬,管道企業投資80萬而組成,最近買了公司買了棟房屋,有的股東同意,有的股東不同意,現在導致部分股東想退股,也有一部分新股東加入?問退股的股東轉讓股權需要交什么稅,具體用什么數據,怎么計算?分錄怎么寫?增加新股東需要交什么稅?具體用什么數據,怎么計算?分錄怎么寫?老師請幫忙一一解答下,謝謝!
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發生如下業務:(1)6月10日,上個月銷售給甲企業的產品存在質量問題,甲公司提出按銷售價款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規定。該批產品銷售數量2000件,單位售價20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認為收入。華宇公司開具紅字增值稅專用發票。(2)6月17日華宇公司銷售一批不需用的材料,價款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業的產品因存在嚴重質量問題,丙企業要求退貨。該產品銷售數量為1000件,單位售價為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認收入并結轉成本,價款收到存入銀行。丙企業提出的退貨條件符合合同規定,華宇公司同意丙企業退貨,并辦理退款手續和開具紅字增值稅專用發票。要求:根據上述業務編制相關的會計分錄。帶數字
DNM是義烏市紫的恒化妝品有限公司擁有的產品品牌、該企業是化妝品、眉筆、睫毛膏、口紅、唇彩、眉膏、指甲、香水、化妝用品、化妝品等產品專業生產加工的公司、擁有完整、科學的質量管理體系.近期公司推出一款新品口紅,產品基本信息如下:請根據上述情景資料完成以下操作實務模塊.1.請依據跨境電商商品標題制作的基本要求,為該款新品口紅擬寫一個英文標題。2.該新品口紅推向市場之后,很快就有了不錯的銷量,同時也收到了不少用戶的反饋,試分析該單品的Feedback數據。1.跨境電商企業運營離不開對數據的收集、分析和運用,請結合以下資料,試分析該店鋪運營中的不足和可能的改進措施。4.該新品口紅重量24g/支(含銷售包裝,一小盒一支),產品成本10元/支,一般而言公司針對新品的利潤率控制在30%以上。公司的運營助理接到一筆來自美國的訂單,經查證得知:該筆訂單成功后平臺將收取8%的傭金,買家支付金額為240美金,訂單商品數量150支,運輸方式是EMS包郵,其中EMS寄往美國物品類首重240元/500g,續重75元/500g,折扣率0.4,1美金6.50)元人民幣,計算時保留兩位小數
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計師事各承樓了公0年財務報電計業務,在對公可內郵制語行控制試時,了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后,由銷售經理A對品種、塔,數量,格,材款件。結算方式等評核容驗卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運門收經批的銷售,編時一式多聯的先號的運單,庫門能裝運求發,民爾會出預客訂單上的畫品數量和型與銷售單或裝上記榮不一,應收款專管好收到發票系將發票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收,車華興公3年以上的應收家款金原大,且經詢網有許多都是畢以道面的應收東款,當事人已經不在,情方勝難找。于無人負責,只好底,要求:據了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內控活動是存在統路。如果花在請指出缺范并提出改進建議。(二)計員工負審計東方公可7年度的各服表,在審計過程中賣施了加下中計程序,上,檢查資產負表日前后的業收入是百己經計入始當的會計期同,將2017年年產成私賬面舉位規本與2018午年初單位產品可變現
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
?在基礎設置? 計量單位可以增加修改的
老師,這是計量單位列表里面的,基準單位寫著是的在物料那就顯示,寫著否的他就不顯示
老師,你看我們增加的這個頁面,是灰色的也不能勾選
可以在設置物料的時候和PCS有個單位換算,就會同時顯示非基本計量單位的這些
在計量單位設置的時候,可以點修改? 然后錄入物料選擇入庫等就會顯示
老師,我剛剛發的就是我們新增的頁面,我們不是這樣子,金蝶云星空,企業版
下面的應該和你的一個版本,之前公司也用的云星空,類似下面的圖片,設置好換算 一個計量組只能有一個基本單位