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老師好,我們是醫院,3月份藥品進貨30000,普通發票,已入庫,分錄我做了 借:庫存商品,貸:銀存, 4月份因為一些原因,從已入庫的3月份藥品里退了50盒藥回去,大約2100元,款我們也收到了,這個退回的2100元我怎么做分錄呢

2025-04-29 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 14:45

同學你好,退回部分直接做反向分錄即可。 借:銀行存款 2100 貸:庫存商品 2100

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快賬用戶4007 追問 2025-04-29 14:46

貸方金額不是紅字是吧

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齊紅老師 解答 2025-04-29 14:49

正常是應該對方給你們開具紅字票的

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快賬用戶4007 追問 2025-04-29 14:54

是的,對方已開紅字發票

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齊紅老師 解答 2025-04-29 14:56

那就應該是按照下面分錄,建議還是用應付賬款過渡一下 借:應付賬款 2100 貸:庫存商品 2100 借:銀行存款 2100 貸:應付賬款 2100

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快賬用戶4007 追問 2025-04-29 14:58

老師,我有點不懂,應付賬款過度是為了?

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:01

應付賬款過渡可以清楚的看出各個公司的往來賬款具體情況,方便統計,便于查賬

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你好,同學。你這里的是出庫金額導致 的錯誤,你回去重新修改出庫單 的金額處理。 你光是調價分錄解決不了問題
2021-06-13
您好,這樣的賬務處理也可以的
2020-12-10
就相當于你是沖紅了,但是新的發票還沒有過來,所以說你庫存是負數,對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個正常的入庫處理,他后面收到發票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
你好!沒明白你意思,按我的理解,你之前沖過了,對不上還是正常,現在6月退回了發票,不是應該正好能對上了嗎
2022-07-05
借銀行存款貸庫存商品20。
2024-04-25
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