你好,稅務局除非不查,要查肯定是可以查到的。
老師 教育培訓機構,不開發票,未開發票收入按無票收入申報嗎?如果報了無票收入會不會稅務局那里存在風險預警(此企業有少計收入)風險,還是下個月把未開發票的都開出來,先不報無票收入呢?怎樣更合理?
問一個很小的問題,比如,我個人去買稱,我個人是個小攤販,然后我肯定不會去要發票,我又不是企業,就要了張收據,蓋了章,后來我改行了不賣菜了,就把稱賣給了超市,然后超市讓我去代開發票,我去稅務局代開了普通發票,那么我想問,稅務局系統不是會監控嗎,會報警嗎,我的姓名代開的發票上不是有名稱,單價,金額嗎,那不就是等于稅務后臺有了記錄是銷售稱的記錄,可是我沒有入庫的票,那不就是稅務后臺會出現負數嗎
開的專票,沒質量問題,就是單純給的折讓,以前都是開一張發票上,我看以前會計沖的庫存商品,然后還充減了主營業務成本,為什么沖成本呢,不是應該先做庫存商品減少,等月末賣了再結轉成本么
老師,企業這個月開了張負數發票,但是沖銷后這個主營業務收入金額和數量是負數了,這個怎么處理呀??偟闹鳡I業務收入不是負數,他們分了很多庫存商品,紅充的這個主營業務收入這個月負數了,賣出去的少,紅充的多了。這個怎么賬務處理?
老師 我還想再問一下 之前的問題 有兩張品名相同的進項票 現在要求往外開一部分 用一張不夠抵 兩張都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的進項稅票抵扣銷項稅 請問1、這樣具體的會計分錄怎么做;2、結轉成本是不是只能結轉相同品名已抵扣的發票數額呢, 那樣企業所得稅不考慮其他費用是不是就太高了;3,未抵扣的發票用不用入庫 要不入庫開出去的數量就比入庫的數量多了 怎么能行嗎
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
可是磅單已經燒毀了,如果確定到底有多少貨,沒開發票
你好,這個就看稅務局的態度了。不要想的那么簡單,實在不行,稅務局還可以核定。 另外,坐牢與交代之間,對于一個打工人還是很容易選擇交代的
因為有人舉報企業偷稅,所以把磅單燒毀了,
你好,這個老師也不能保證。只能說風險還是蠻大的。